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Devolução ao Fornecedor (Sem nota de entrada lançada no sistema)

  Caso necessite emitir uma devolução ao fornecedor de uma nota fiscal de entrada que não foi inclusa no sistema, o procedimento abaixo ensina como realizar esta operação   Cadastros Necessários para emissão da Devolução Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução…. ler mais »

Como fazer uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor?

Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Acessar o módulo de Natureza de Operação localizado no menu Comercial> Geral > Natureza de Operação – CFOP Clicar no botão Incluir Inserir o código informado pela contabilidade na operação de devolução. Se a NF-e de compra gerou contas a pagar, a CFOP de devolução deve estar… ler mais »

Como emitir Nota Fiscal de Devolução de Venda?

Nota Fiscal de Devolução de Venda Há duas formas de fazer uma devolução de venda: 1ª Quando o cliente fornece a Nota Fiscal de Devolução(emite a NF-e) 2ª Quando o cliente não fornece a Nota Fiscal de Devolução Quando o cliente fornece a NF-e de devolução Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Acessar… ler mais »

Como emitir uma Nota Fiscal de Importação?

Para inciarmos a emissão de  uma  nota de Importação, é necessário cadastrar A Natureza de Operação- CFOP conforme orientação da contabilidade e marcar o mesmo com a opção ‘Esta natureza de operação refere-se  a uma  importação‘ Cadastrar os Itens da D.I caso ainda não tenha cadastrado.( Cadastro de produtos) Cadastrar seu fornecedor como cliente. Acessar o modulo… ler mais »

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