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3 – Comercial

Como cadastrar um Plano de Meta?

Plano de Meta O modulo plano de meta serve para controle de Metas de venda dos representantes, podemos definir metas mensal, semanal ou por períodos personalizados. Veremos a seguir como configurar o plano de meta e acompanhar. 1º – Acessaremos o modulo “Plano de Meta”, no Menu Comercial -> Gestão de Representantes -> Plano de… ler mais »

Como emitir Nota Fiscal Complementar de Impostos?

Este post tem como objetivo exemplificar o processo de NF complementar. Cadastros Necessários: *CFOP Para gerar a NF complementar, é necessário  cadastrar um CFOP com o mesmo código da NF de origem, por exemplo, 5.102–>5.102.1  ou 6.102–>6.102.1 Deverá ser marcado a opção ‘Esta Natureza de operação refere-se a uma nota fiscal complementar’ Obs: O CFOP … ler mais »

Troca de alíquota do ICMS em SC

A PARTIR DE 01/03/2020, A ALÍQUOTA INTERNA EM SANTA CATARINA SERA REDUZIDA DE 17% PARA 12% NAS OPERAÇÕES INTERNAS REALIZADAS ENTRE CONTRIBUINTES DO ICMS, OBSERVADAS AS REGRAS MENCIONADAS A SEGUIR. BASE LEGAL: INCLUSÃO DA ALÍNEA N AO ART. 19, III DA LEI No 10.297, DE 2019 SERA APLICADA A ALÍQUOTA DE 12% NAS OPERAÇÕES INTERNAS… ler mais »

Como exportar o XML de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Acesse o módulo de Nota Fiscal de Saída Em “Pesquisa”, “Filtros”, “Nota Fiscal” clique no botão “Mais Opções” e escolha “Exportar XML/DANFE referente a NFe (Entrada/Saída)” No formulário que será aberto, preencha os campos de acordo com a sua necessidade. Informe o período de datas de faturamento. Opcionalmente você poderá indicar também qual o intervalo… ler mais »

Como cadastrar uma Tabela de Imposto – TIV ?

Tabela de Imposto sobre a Venda – TIV Para cadastar uma Tabela de Imposto, acessar o menu Comercial > Geral > Tabela de Imposto sobre a Venda Clicar no botão Inserir a Descrição desejada para identificação da Tabela de Imposto Seguir os passos apresentados no vídeo abaixo: Segue abaixo algumas regras de impostos  e quais campos deverão ser preenchidos: ICMS ST… ler mais »

Devolução ao Fornecedor (Sem nota de entrada lançada no sistema)

  Caso necessite emitir uma devolução ao fornecedor de uma nota fiscal de entrada que não foi inclusa no sistema, o procedimento abaixo ensina como realizar esta operação   Cadastros Necessários para emissão da Devolução Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução…. ler mais »

Como fazer uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor?

Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Acessar o módulo de Natureza de Operação localizado no menu Comercial> Geral > Natureza de Operação – CFOP Clicar no botão Incluir Inserir o código informado pela contabilidade na operação de devolução. Se a NF-e de compra gerou contas a pagar, a CFOP de devolução deve estar… ler mais »

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